lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 4279 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/08/2025 - 12:37:52
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
28/07/2025 EMPENHO: 23060019
74.022.229/0001-63
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ANTIGO PRÉDIO CEI FRANCISCA ARRUDA PONTES PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALI [...]
57.982,13
25/07/2025 EMPENHO: 01040082
18.173.135/0001-14
A J DESOUZA ALMADA LTDA
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL DE 20 LITROS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. LICITACAO Nº 023/2024 DL E CONTRATO: 023/2024-003 DL.
55,72
25/07/2025 EMPENHO: 02050010
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
9,10
25/07/2025 EMPENHO: 23060017
26.796.962/0001-92
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-C [...]
1.588,00
25/07/2025 EMPENHO: 05050057
27.499.707/0001-40
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
10.641,66
25/07/2025 EMPENHO: 05050057
27.499.707/0001-40
VICTOR VALERIO DA SILVA LOPES NOGUEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXTRA DESTINADO A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO Nº 010/2022-001PE.
10.641,66
25/07/2025 EMPENHO: 02010152
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
62,00
25/07/2025 EMPENHO: 25070001
07.121.494/0001-01
SERVICO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ESTA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

INSCRIÇÃO NO SEMINÁRIO EMPRETEC SOBRE IMERSÃO COM PRATICAS QUE SIMULAM SITUAÇÕES REAIS DO MUNDO DOS NEGÓCIOS, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS QUE SERÁ MINISTRADO PELO SEBRAE PARA O F [...]
882,00
25/07/2025 EMPENHO: 02070003
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
69,00
25/07/2025 EMPENHO: 01040072
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
12,00
25/07/2025 EMPENHO: 23060014
17.451.299/0001-01
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER A DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO 022.20221-005.
940,00
25/07/2025 EMPENHO: 01040079
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
11.213,65
25/07/2025 EMPENHO: 22040018
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
3.331,99
25/07/2025 EMPENHO: 02010124
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
16.811,27
25/07/2025 EMPENHO: 22010001
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
422,40
25/07/2025 EMPENHO: 08070006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
45.398,22
25/07/2025 EMPENHO: 08070006
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA UBS ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCAL [...]
89.040,01
25/07/2025 EMPENHO: 07070010
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DILBERTO PRATA MOTA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.
16.353,74
25/07/2025 EMPENHO: 07070002
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
83.509,49
25/07/2025 EMPENHO: 07070002
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MONSENHOR TABOSA NA LOCALIDADE DE BARRA NOVA, NESTE MUNICÍPIO.
1.314,14
25/07/2025 EMPENHO: 07070007
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
57.294,61
25/07/2025 EMPENHO: 07070007
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTONIO JORGE DE FARIAS NA LOCALIDADE DE MANOEL DIAS, NESTE MUNICÍPIO.
3.136,81
24/07/2025 EMPENHO: 01070013
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
4.926,64
24/07/2025 EMPENHO: 01070014
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
8.096,84
24/07/2025 EMPENHO: 01070023
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
2.461,64
24/07/2025 EMPENHO: 01070016
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
2.461,64
24/07/2025 EMPENHO: 01070007
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
10.475,71
24/07/2025 EMPENHO: 01070006
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE INTERESSE DA SECRETA [...]
6.551,34
24/07/2025 EMPENHO: 02050010
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FIN [...]
89,76
24/07/2025 EMPENHO: 01070017
35.069.387/0001-17
PREMIUM SERVICOS DE MANUTECAO VEICULAR EIRELI
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REFERENTE AO SERVIÇOS NA AREA DE MECÂNICA EM GERAL, DESTINADA À EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DA FROTA PROPRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
2.209,56

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