| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
01080050
HEWILLA MARTINS RODRIGUES CUNHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080049
MARIA DAS DORES DA SILVA NOGUEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080048
CARLOS FABRICIO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080047
ANTONIO ALISSON DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080046
MARCELO BERNARDINO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080045
MARIA DACONCEIÇÃO CANDIDO BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080044
TAIS MARY MENDES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080043
JUVENAL DA SILVA LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080042
FRANCISCO GLAYDSON DA SILVA DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080041
FRANCISCO UEUDES DE ARAUJO PEREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080040
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080039
FRANCISCO EMIDIO LIMA LOPES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080038
FRANCISCO HELANO GONÇALVES SENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080037
ELIANO LOPES LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE DE MUSICA DR. JOSE ALBERTO DE REDENÇÃO-CE CONTRATO: 010/2024-02CH
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080036
DANIEL SILVA DE CASTRO ROZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080034
ANTONIO MARIA DE FREITAS CORREIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080033
ROSANA MARIA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080032
ELIVANE BEZERRA FLORENCIO LOPES DE CASTRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080031
LORENA DIAS COSTA OLIMPIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO AOS INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA DR. JOSÉ ALBERTO DE REDENÇÃO/CE.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O COR [...]
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/10/2025 |
01080019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 13/10/2025 |
29090013
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP N NF 8809
|
PAGO |
1.220,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONTRATO Nº 006/2023-002INX
|
EMPENHADO |
17.250,00 |
|
| 13/10/2025 |
09100001
VANDERLUCIA PEREIRA DA SILVA BRILHANTE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, CONTRATO: 012/2021-001 DL
|
PAGO |
1.851,89 |
|
| 13/10/2025 |
04090008
LOCMED HOSPITALAR LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DOMICILIAR, CAMA HOSPITALAR E KIT PARA EMERGÊNCIAS, DESTIANDOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
16.094,50 |
|
| 13/10/2025 |
03030008
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR, JUNTA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DE REDENÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
62,60 |
|
| 13/10/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. [...]
|
PAGO |
1.263,74 |
|
| 13/10/2025 |
02050013
ENEL-BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO. DURANTE O CORRENTE EXE [...]
|
LIQUIDADO |
1.205,63 |
|
| 13/10/2025 |
01100106
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.750,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100029
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONVENIO Nº 02/2021 QUE TEM COMO OBJETO INTEGRAR O HOSPITAL AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS E DEFINIR A SUA INSERÇÃO NA REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE S [...]
|
LIQUIDADO |
75.503,80 |
|
| 13/10/2025 |
01080019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
28,35 |
|
| 13/10/2025 |
01080019
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
28,35 |
|
| 13/10/2025 |
01080017
DIANA REVENDA DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO 13KL LICITAÇÃO : 002/2025 PE CONTRATO : 002/2025-002SRP N NF 8724
|
PAGO |
976,00 |
|
| 13/10/2025 |
01050002
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP.
|
LIQUIDADO |
716,68 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100004
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
4.350,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100003
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
EMPENHADO |
7.602,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM DESPESAS COM AMORTITIZAÇÃO A DIVIDA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS -PREM MEDIDA PROVISÓRIA 778/2017 ATRAVES DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO M [...]
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONTRATO : 006/2023-003INX.
|
EMPENHADO |
17.250,00 |
|
| 10/10/2025 |
10090005
AMANDA CARVALHO DE FREITAS DIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO AOS MEDICOS CONTRATADOS QUE ATUAM EM LOCALIDADES SERRANAS LEI MUNICIPAL Nº 1735 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.
|
PAGO |
1.228,00 |
|
| 10/10/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
10060006
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
09100002
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO GEORREFERENCIADO DE UM TERRENO, CONFORME PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
08100004
J P DA SILVA MERCANTIL LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BRINQUEDOS EDUCATIVOS E PEDAGÓGICOS PARA DISTRIBUIR ÀS CRIANÇAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO, PERTENCENTES A FAMÍLIA [...]
|
PAGO |
59.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
06010034
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA SECREATARIA. CONTRATO Nº 012/2022-019PP. N NF 24012
|
PAGO |
188,90 |
|
| 10/10/2025 |
05090001
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: SBO0A62 - POLO, VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE N NF 2456
|
PAGO |
1.620,88 |
|
| 10/10/2025 |
05050053
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTÁBIL LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO ANO DE 2024 DE ACORDO COM A IN [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100001
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: CRX 2705 E ERA9278, VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE [...]
|
PAGO |
2.960,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
PGTO. DE DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
88,63 |
|
| 10/10/2025 |
02010145
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
88,63 |
|
| 10/10/2025 |
01100002
EUGENIO ALVES DO NASCIMETO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAS: NQX 5712, VEICULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA. CONTRATO : 024/2025-001 PE N NF 2500
|
PAGO |
1.650,32 |
|
| 10/10/2025 |
01090054
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A AS [...]
|
PAGO |
24.946,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090054
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME T.A. Nº 274/2025 AFS E T.A. Nº 90/2025 AFB, RELATIVO AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS PARA A ASSISTENCIA [...]
|
LIQUIDADO |
24.946,16 |
|
| 10/10/2025 |
01090008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORIGEM SISOBRA
|
PAGO |
1.407,65 |
|
| 10/10/2025 |
01090008
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL ORIGEM SISOBRA
|
LIQUIDADO |
1.407,65 |
|
| 10/10/2025 |
01080018
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CO [...]
|
PAGO |
9,76 |
|