| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
13040011
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
6.267,51 |
|
| 08/05/2026 |
13040010
JOAO BARBOSA DE SOUZA NETO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECARGA DE TINTA/TONER DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS/COPIADORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.588,00 |
|
| 08/05/2026 |
12010007
META SERVIÇOS ASSESSORIA E COMERCIO LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA CONTÍNUA ÀS UNIDADES GESTORAS, CONSELHOS ESCOLARES E CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL DO M [...]
|
PAGO |
5.939,73 |
|
| 08/05/2026 |
10040004
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
10040004
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ -
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ - DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO .
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
10030008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O C [...]
|
PAGO |
1.527,00 |
|
| 08/05/2026 |
10030008
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO -CNM DURANTE O C [...]
|
LIQUIDADO |
1.527,00 |
|
| 08/05/2026 |
09040001
ASSOC. DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE R
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A CONVÊNIO Nº 04/2026, FUNDAMENTADO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.928/ 2025, REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE ? MÉDIA [...]
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
PAGO |
2.646,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
LIQUIDADO |
2.646,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050011
APRECE - ASS. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM DESPESAS COM DESPESAS COM COM CONTRIBUIÇÕES DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE ,DURANTE O CORRENTE EXERCÍ [...]
|
EMPENHADO |
13.230,00 |
|
| 08/05/2026 |
08050010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
EMPENHADO |
63.832,58 |
|
| 08/05/2026 |
08050009
PROATIVA ACADEMIA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO TÊNIS DE MESA.
|
EMPENHADO |
93.556,74 |
|
| 08/05/2026 |
08050008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
EMPENHADO |
13.381,16 |
|
| 08/05/2026 |
08050007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONT [...]
|
EMPENHADO |
1.859,91 |
|
| 08/05/2026 |
08050006
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 E SBA2I43, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, [...]
|
EMPENHADO |
5.794,56 |
|
| 08/05/2026 |
08050005
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.931,59 |
|
| 08/05/2026 |
08050004
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VEICULO DE PLACAS: POW8627, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PE [...]
|
EMPENHADO |
5.876,45 |
|
| 08/05/2026 |
08050003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
5.032,21 |
|
| 08/05/2026 |
08050002
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 E SBA2I43, CONFORME CONTRATO: 013/2025 [...]
|
EMPENHADO |
21.134,53 |
|
| 08/05/2026 |
08050001
GPARTES COMÉRCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE REDENÇÃO -CE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026-004
|
EMPENHADO |
5.878,47 |
|
| 08/05/2026 |
07050001
RITA LOPES DA SILVA DE PONTES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DURANTE O 11° CONGRESSO DO NORTE E NORDESTE DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
06050004
CONSELHO DE SECRETARIOS MUN. DE SAUDE DO MARANHÃO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO11° CONGRESSO DO NORTE E NORDESTE DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026, NO SEBRAE MULTICENTE [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 08/05/2026 |
06040030
ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° 001/2025-02 INX.
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
06040025
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE NOTBOOK E COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME CONTRATO N° 014/2024 PE. N NF 9429
|
PAGO |
670,00 |
|
| 08/05/2026 |
05050004
LIGA DESPORTIVA LFA CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO FUTSAL NA CATEGORIA (SUB-08, SUB-09, SUB-10, SUB-11, SUB-12, SUB-13, SUB-14, SUB-15 E SUB-17) DA REDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO PAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.950,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010093
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010090
JOSE ALFREDO DE PAULO FILHO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL COM FINALIDADE DE ARMAZENAR ARQUIVOS CONTABIL E ADMINISTRATIVO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. CONFORME CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.208,85 |
|
| 08/05/2026 |
05010021
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA VISANDO A ACOMPANHAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS QUE VISEM A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA [...]
|
PAGO |
5.667,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010018
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9290.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 08/05/2026 |
05010018
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE. N NF 9407.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 08/05/2026 |
04050079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
1,16 |
|
| 08/05/2026 |
04050079
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
1,16 |
|
| 08/05/2026 |
04050002
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO 017/2025-001 PE N NF 75
|
PAGO |
48.219,00 |
|
| 08/05/2026 |
04050001
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL. CONTRATO 017/2025-001 PE N NF 76
|
PAGO |
131.257,00 |
|
| 08/05/2026 |
02030033
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
58,90 |
|
| 08/05/2026 |
02030033
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
58,90 |
|
| 08/05/2026 |
02030023
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
14,08 |
|
| 08/05/2026 |
02030023
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
14,08 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
|
PAGO |
57,83 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
26,54 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 08/05/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
LIQUIDADO |
57,83 |
|
| 08/05/2026 |
02030004
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
BREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOÃO FRAGOSO FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-CE. CONTRATO 022/20 [...]
|
PAGO |
8.265,00 |
|
| 08/05/2026 |
02020038
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UMA IMPRESSORA COLORIDA ECOTANK, PARA ATENDER AS DEMANDA DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE REDENCAO. N NF 9294.
|
PAGO |
670,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010120
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 02 ( DUAS ) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E 02 (DUAS ) IMPRESSORAS ECOTANK, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE RE [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010120
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E (02) DUAS IMPRESSORAS ECOTANK, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO -C [...]
|
PAGO |
1.340,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
13,68 |
|
| 08/05/2026 |
02010116
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
13,68 |
|
| 08/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
|
PAGO |
45,06 |
|
| 08/05/2026 |
02010115
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
45,06 |
|
| 08/05/2026 |
02010047
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE 1 UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER DE GRANDE PORTE E UMA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
670,00 |
|
| 08/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
71,67 |
|
| 08/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
PAGO |
23.726,51 |
|
| 08/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
23.726,51 |
|
| 08/05/2026 |
02010002
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM COM O PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PASEP , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
LIQUIDADO |
71,67 |
|
| 08/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
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PAGO |
44,01 |
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| 08/05/2026 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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LIQUIDADO |
44,01 |
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