| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
20020030
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 SBA2I43 E ERA413 [...]
|
PAGO |
2.897,28 |
|
| 13/03/2026 |
20020030
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 SBA2I43 E ERA413 [...]
|
PAGO |
1.645,31 |
|
| 13/03/2026 |
20020030
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 SBA2I43 E ERA413 [...]
|
PAGO |
2.002,98 |
|
| 13/03/2026 |
20020030
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE - MAC, VEICULOS DE PLACAS: THZ0B27 THT2D87 SBM9C79 SBN3B69 SBA2I43 E ERA413 [...]
|
PAGO |
1.144,56 |
|
| 13/03/2026 |
20020029
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO A SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO: 013/2025-013 PE, QUE TEM COMO OBJETO: [...]
|
PAGO |
3.095,31 |
|
| 13/03/2026 |
20020028
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO VINCULADO AOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE, VEICULO DE PLACAS: SBO0A62, CONFORME CONTRATO Nº: 013/2025-004 PE, QUE TEM COMO [...]
|
PAGO |
1.716,84 |
|
| 13/03/2026 |
20020023
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-009 [...]
|
PAGO |
2.108,70 |
|
| 13/03/2026 |
20020022
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-008 PE. N N [...]
|
PAGO |
342,00 |
|
| 13/03/2026 |
20020021
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
7.539,00 |
|
| 13/03/2026 |
20020020
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
4.913,00 |
|
| 13/03/2026 |
20020018
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO N° 001/2024-008 [...]
|
PAGO |
22.484,00 |
|
| 13/03/2026 |
20020017
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO AEE. CONTRATO N° 001/2024-007 PE. N N [...]
|
PAGO |
956,87 |
|
| 13/03/2026 |
20020016
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO REDE CRECHE. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
7.986,42 |
|
| 13/03/2026 |
20020015
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. ENSINO PRÉ ESCOLAR. CONTRATO N° 001/2024-0 [...]
|
PAGO |
7.967,32 |
|
| 13/03/2026 |
20010031
LUAN DE OLIVEIRA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/03/2026 |
20010030
MARCIA MARIA PINHEIRO MONTE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
1.916,67 |
|
| 13/03/2026 |
20010029
NEISSE EVANGELISTA DA COSTA SOUZA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A AUXILIO FINANCEIRO COMO BOLSISTA QUE SERA DESTINADOS A ATENDER ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROJETO ITAU SOCIAL, LEI Nº1898, COM OBJETIVO DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
18020001
JOSE ANTONIO PONTES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE (PIPA), PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABASTECIMENTO ÁGUA POTÁVEL DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE REDENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
18.029,52 |
|
| 13/03/2026 |
13030011
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) CONTRATO Nº012/2022-014.
|
EMPENHADO |
1.058,41 |
|
| 13/03/2026 |
13030010
DIANA SHEILA N DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
2.341,20 |
|
| 13/03/2026 |
13030009
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL T [...]
|
EMPENHADO |
23.163,55 |
|
| 13/03/2026 |
13030008
IGX COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO/CE. PNAE ENSINO FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRA [...]
|
EMPENHADO |
40.767,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030007
SELMA MARINHO FERNANDES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA A SENHORA SELMA MARINHO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO SELO COMPROMISSO NACIONAL COM A ALFABETIZAÇÃO CATEGORIA [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 13/03/2026 |
13030006
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
12.423,50 |
|
| 13/03/2026 |
13030005
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
12.035,75 |
|
| 13/03/2026 |
13030004
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
35.088,20 |
|
| 13/03/2026 |
13030003
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
50.092,70 |
|
| 13/03/2026 |
13030002
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA [...]
|
EMPENHADO |
23.165,49 |
|
| 13/03/2026 |
13030001
MVM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINA-SE À OFERTA DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
10.138,40 |
|
| 13/03/2026 |
13020010
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA GESTÃO ADMINISTRATIVA [...]
|
LIQUIDADO |
3.361,66 |
|
| 13/03/2026 |
13020009
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. [...]
|
LIQUIDADO |
502,35 |
|
| 13/03/2026 |
13020008
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE NO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI [...]
|
LIQUIDADO |
672,28 |
|
| 13/03/2026 |
13020007
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXICIDADE. CONT [...]
|
LIQUIDADO |
26.189,21 |
|
| 13/03/2026 |
13020005
DISTRIBUIDORA DE GAZES ZE 1000 TON LTDA-ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO, DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº: 001/2026-001 PE. [...]
|
PAGO |
13.470,00 |
|
| 13/03/2026 |
13020003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DE REDENÇÃO, ATRAVES DO CONTRATO Nº023/2024 PE SRP. N NF [...]
|
PAGO |
1.697,64 |
|
| 13/03/2026 |
12030003
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO [...]
|
PAGO |
15.181,98 |
|
| 13/03/2026 |
12030003
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
15.181,98 |
|
| 13/03/2026 |
12030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO [...]
|
PAGO |
125.880,96 |
|
| 13/03/2026 |
12030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
125.880,96 |
|
| 13/03/2026 |
11030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO RELATIVO COM INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE [...]
|
PAGO |
32.192,26 |
|
| 13/03/2026 |
11030002
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
32.192,26 |
|
| 13/03/2026 |
11030001
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PGTO. REF. A INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO [...]
|
PAGO |
268.324,82 |
|
| 13/03/2026 |
11030001
FOPAG COMPONENTE QUALIDADE ESF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
INCENTIVO DE DESEMPENHO ATRAVÉS DO COMPONENTE QUALIDADE DO PROGRAM SAÚDE BRASIL 360, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUDE - APS NO ÂMBITO DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
268.324,82 |
|
| 13/03/2026 |
10030002
FRANCILENE JUSTINO PEREIRA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGENS, TROFÉUS E MEDALHAS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL DE ANTONIO DIOGO - LDF, NAS MODALIDADES FEMININO E MASCULINO, ATENDENDO ASSIM [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
10030001
RICARDO MONTEIRO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE SUB-11 RECREATIVO CENTRO DE REDENÇÃO (RCR). NA COPA VALE DO CAJU FUT7. ATENDENDO ASSIM AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTES [...]
|
LIQUIDADO |
2.150,00 |
|
| 13/03/2026 |
09030003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
LIQUIDADO |
62.383,49 |
|
| 13/03/2026 |
09030003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2024-05 PE
|
LIQUIDADO |
12.170,87 |
|
| 13/03/2026 |
09020003
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-C [...]
|
PAGO |
6.723,72 |
|
| 13/03/2026 |
05020002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES N NF 14781
|
PAGO |
662,44 |
|
| 13/03/2026 |
05020002
FRANCISCO & WALDEMAR PETRÓLEO LTDA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME CONTRATO Nº 042/2025-006 PE.
|
LIQUIDADO |
640,84 |
|
| 13/03/2026 |
05010094
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 001/2022-001CP.
|
LIQUIDADO |
6.500,00 |
|
| 13/03/2026 |
05010093
GPS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO N° 22.2021-001.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 13/03/2026 |
04030003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB. N NF 501
|
PAGO |
27.209,82 |
|
| 13/03/2026 |
04030003
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CEARÁ. VEICULO: NEW HOLA [...]
|
LIQUIDADO |
27.209,82 |
|
| 13/03/2026 |
03030007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PGTO. REF. A REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB. N NF 461
|
PAGO |
12.224,16 |
|
| 13/03/2026 |
03030007
PG SERVIÇOS E MANUNTENÇÕES LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE DOMÍNIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. NEW HOLAND/W130 ZB.
|
LIQUIDADO |
12.224,16 |
|
| 13/03/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PGTO. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O [...]
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PAGO |
13,08 |
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| 13/03/2026 |
02030022
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA, NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA MESMA. DURANTE O CORRENTE EXER [...]
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LIQUIDADO |
13,08 |
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| 13/03/2026 |
02030017
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE. N NF 52.
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PAGO |
36.164,25 |
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| 13/03/2026 |
02030017
TAS SERVIÇOS & LOCACOES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE NO PERÍODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO. CONTRATO 017/2025-001 PE
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LIQUIDADO |
36.164,25 |
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